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A公司收到保险公司赔款5万,转手将这5万支付给维修公司,然后维修公司给A公司开了维修专票。 该怎么做账务处理呢?
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速问速答借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。
这个进项就不抵扣了。
01/15 11:11
84785010
01/15 11:36
是吧!我也觉得这个专票没法抵扣
玲老师
01/15 11:37
是的,这个专票不抵扣的。
84785010
01/15 15:18
如果我想用这个票的话,就把收到的赔款进其他应收款(保险公司),然后正常支付维修公司款,收维修公司票对冲,等啥时候再买保险了在把这其他应收款花了就行了,对吧?
玲老师
01/15 15:21
你要想用这个就是支出正常计入成本费用,然后赔款你做营业外收入。
84785010
01/15 15:31
那这笔营业外收入等以后给保险公司支款的时候怎么用?怎么做账?正常是借:预付,贷:银存;到时候做账:借:营业外收入?贷:银存?
玲老师
01/15 15:32
这个不是保险公司给的赔款吗?为啥还要支付给保险公司呢?
84785010
01/15 15:34
后期别的车投保还会给他交钱
84785010
01/15 15:35
营业外收入就一直这样挂着吗?还是一结转就冲了
玲老师
01/15 15:38
那这个不是两回事儿吗?尾款是一笔业务,你后面正常交费是另一笔业务。
玲老师
01/15 15:38
后面正常交费是借管理费用等待银行存款。