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老师,小规模纳税人上一季度的收入已经做了无票确认并申报增值税,这一季度需要开了这一笔无聊收入的专票,申报增值税的时候怎么报啊?这一笔天在哪里?

84785036| 提问时间:01/15 12:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
上一个季度交过增值税没有的话, 在第十栏里面填写负数, 如果你这个季度还是低于30万,也是在第十栏里面填写。就是第十栏里面填写已正数与负数合计。
01/15 12:26
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