问题已解决
出口退税不退税,进项税额转出后且缴纳税费后,但应交税费有余额:
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你看你应交税费有余额是什么明细科目的余额?
01/15 13:53
84784981
01/15 14:04
购入:借:库存商品 919185.17
应交税费-进项税 119494.10
贷:应付账款 1038679.27
销售:借:应收账款 950971.34
贷:主营业务收入 950971.34
结转成本:借:主营业务成本 919185.17
贷:库存商品 919185.17
退税部分:借:其他应收款-出口退税(增值税) 119491.95
-出口退税(消费税) 133595.80
贷:应交税费-出口退税 119491.95
主营业务成本 -133595.80
不退税部分:借:主营业务成本 2.15 (119494.1-119491.95)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2.15
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 2.15
贷:应交税费-转出未交增值税 2.15
借:应交税费-转出未交增值税 2.15
贷:应交税费-未交税 2.15
借:应交税费-未交税 2.15
贷:银行存款 2.15
84784981
01/15 14:05
缴纳税款后,应交税费余额是2.15元,哪里错了呢?
宋生老师
01/15 14:09
您好,看你做的这个应该没错啊。
84784981
01/15 14:29
T字是有余额,借贷也没错呀
宋生老师
01/15 14:31
你好,你正常是有一个交纳的这一部分应该要写的。交纳完就没有了。
84784981
01/15 14:38
不退税部分按内销处理的,应该不能按免税处理吧?有退税率的
宋生老师
01/15 14:40
不退税这部分出口的话是按免税处理。