问题已解决
年末有关应交税费的科目怎么结转,请老师回答清晰一点
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速问速答你好 在写分录的哈 同学
01/15 14:08
王璐璐老师
01/15 14:09
1、结转进项税额:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(进项)
2、结转销项税额:
借:应交税费-应交增值税(销项)
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
按照应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目差值,转入应交税费-未交增值税科目借或贷.如果应交税费-未交增值税科目借方有余额,则为有留抵的进项税.如果贷方有余额,则为应交的税费.下月缴纳时做以下分录:
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
84785032
01/15 14:52
老师,要是没有给别人开票,我们也没有认证进项票,是不是就不用结转?直接让进项在待认证里面就行了,直接转到下一年度都就可以了?还是不管怎样都得结转?
王璐璐老师
01/15 14:55
直接让进项在待认证里面就行了
王璐璐老师
01/15 15:06
加油 问题结束后记得给我好评哦