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请教一下 未开票收入的增值税,报税时填哪呀

84784956| 提问时间:01/15 15:05
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 和有票的加在一起填就可以了
01/15 15:07
84784956
01/15 15:07
你好,只有未开票的
刘艳红老师
01/15 15:09
你们是小规模纳税人吗
84784956
01/15 15:10
是的,8千多销售额,全是销售给个人的,没有开票
刘艳红老师
01/15 15:11
那你就填8000多就可以了
84784956
01/15 15:12
填到哪一栏呀
刘艳红老师
01/15 15:13
填在第10行就可以了
84784956
01/15 15:34
但我销售的是外购的香榧坚果,不属于免税项目,也可以填在那一栏吗
刘艳红老师
01/15 15:44
你没有超过30万呀,也是免税的
84784956
01/15 16:24
我自己做账的时候 应交增值税是按照1%来算价税分离的,我刚报增值税时发现他们是按3%算的。应该按3%还是1%诶,
刘艳红老师
01/15 16:29
按1%来价格分离的哦,现在开票是一个点
84784956
01/15 16:30
那我这个表要填吗
刘艳红老师
01/15 16:35
不用呀,都没有附加税,不用填的
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