问题已解决

请问下这笔回单我怎么做会计分录。我们是收款方

84784966| 提问时间:2024 01/15 17:49
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 是你们的收入吗
2024 01/15 17:51
84784966
2024 01/15 18:03
不是的 没有这次对应的开票
朴老师
2024 01/15 18:03
那是啥 预收账款? 还是q其他应付款
84784966
2024 01/15 18:20
预收账款应该是
朴老师
2024 01/15 18:22
借银行 贷预收账款
84784966
2024 01/15 19:21
如果是我们的收入那就是正常按照票据做就行是嘛
朴老师
2024 01/15 19:28
对的,正常来做冲减应收账款
84784966
2024 01/16 10:26
老师 是收入 但是不知道对方名称
朴老师
2024 01/16 10:30
这个要知道名称哦
84784966
2024 01/16 11:08
老师 那我收到这张票据回单 是包括财务费用还是不包括啊
朴老师
2024 01/16 11:12
同学你好 这个是贴现扣除之后的
84784966
2024 01/16 11:14
老师那跟应收账款不平了吧
朴老师
2024 01/16 11:17
要计入财务i费用的哦 冲减应收
84784966
2024 01/16 11:23
老师 比如我们应收账款是500 然后贴现冲应收 那应收账款是不就变少了 那应收账款就冲不平了吧
朴老师
2024 01/16 11:25
同学你好 没有呀 借银行 借财务费用 贷应收账款 这不是正好呀
84784966
2024 01/16 11:26
老师 应收账款和收到银行存款的差额正好是财务费用?
朴老师
2024 01/16 11:28
同学你好 不是吗 这个就是财务费用
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