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申报的时候跳出来按季的买卖合同和按年的营业账簿,这2种印花税申报,我已经申报了买卖合同,那营业账簿那边金额就写0就行吧

84785042| 提问时间:01/15 18:11
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果你已经申报了按季的买卖合同印花税,那么在申报按年的营业账簿印花税时,如果该营业账簿的金额为0或者没有该账簿,你可以在申报时将该营业账簿的金额填写为0。 这是因为印花税是根据合同、账簿等凭证的金额按一定比例征收的税种,如果凭证的金额为0或者没有该凭证,那么相应的印花税也为0或者不需要缴纳。
01/15 18:13
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