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老师你好,12月的月底有 待认证进项发票400万,已经认证进项发票70万,销向发票50万,这种情况月底待认证的发票怎么做会计分录?

84785036| 提问时间:01/15 18:19
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税20,销项税50,贷进项税70,借应交税费_未交增值税20贷。转出未交增值税20
01/15 18:21
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