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老师我1月份报四季度印花税,计税依据填多了,多交了印花税,现在更正申报后期抵税账务怎么处理

84785041| 提问时间:01/15 20:06
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,期抵税,这个是什么意思呢? 
01/15 20:07
84785041
01/15 20:10
是的后期抵
邹老师
01/15 20:10
你好,多交了印花税,多交的时候做税金及附加的分录 后期抵,后期就不需要再做缴纳印花税分录了
84785041
01/15 20:11
我12月底计提的金额和我报的数据是一样的,但是更正以后需要退,现在不是不给退吗说可以抵
邹老师
01/15 20:11
你好,印花税是不需要计提的 
84785041
01/15 20:12
我是计提过了也交过了,才发现多交了
邹老师
01/15 20:12
你好,印花税是不需要计提的  (是针对这个回复,有什么疑问吗)
84785041
01/15 20:14
我现在的问题是计提了也交过了发现多交了
84785041
01/15 20:15
这个需要怎么处理
邹老师
01/15 20:15
你好,把计提的分录冲销就是了。 多交了印花税,多交的时候做税金及附加的分录 后期抵,后期就不需要再做缴纳印花税分录了
84785041
01/15 20:16
那我现在正常做这笔账后期做抵的时候直接按照实际缴纳金额做可以吗
邹老师
01/15 20:17
你好 多交了印花税,多交的时候做税金及附加的分录 后期抵,后期就不需要再做缴纳印花税分录了 (是针对这个回复,还有什么疑问吗)
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