问题已解决

老师,请问一下,我今天看这个账表核对,然后发现这里有很多账表不符合,请问这个要怎么处理啊

84785000| 提问时间:01/16 16:34
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,这种情况下,只要能申报,就暂时不用去管它。事后,可以慢慢核对处理。
01/16 16:36
84785000
01/16 16:40
可是年底了,不是要报年报了,这个查出来要怎么申报
王雁鸣老师
01/16 16:44
同学你好,查出来,就按正确的数据申报即可。
84785000
01/16 16:45
如果是11月的还可以申报吗
王雁鸣老师
01/16 16:53
同学你好,可以补申报的。
84785000
01/16 18:01
老师,11月的销项税额申报金额比实际金额多了一分钱请问怎么处理
王雁鸣老师
01/16 18:07
同学你好,这个一分钱,可以直接冲主营业务收入处理。
84785000
01/16 18:22
但是已经报了季报了,而且现在已经过来申报期了,那季报要怎么处理
王雁鸣老师
01/16 18:27
同学你好,冲了主营业务收入,已经季报的不用管它。一分钱不影响的。
84785000
01/16 20:03
老师,请问要怎么做分录啊
王雁鸣老师
01/16 20:33
同学你好,申报金额比实际金额多了一分钱,分录,贷,应交税费应交增值税销项,0.01元,贷,主营业务收入,负数0.01元。
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