问题已解决

老师比方说 无票收入我增值税报了105,账上计提无票收入是100,我现在23年调22年的怎么弄

84784954| 提问时间:01/16 17:46
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谢谢老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
同学您好,本年分录:借:应收账款-100 贷:主营业务收入-100.借:应收账款 105 贷:主营业务收入 105
01/16 17:47
84784954
01/16 17:52
我是22年账上是100,增值税申报12年的时候填的105
84784954
01/16 18:36
我是22年账上是100,增值税申报12月的时候填的105
谢谢老师
01/16 18:50
相当于22年账上少记了5万的收入。那就是:借:应收账款 贷:以前年度损益调整 。借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
84784954
01/17 11:03
小会计准则呢老师
谢谢老师
01/17 12:16
如果企业适用《小企业会计准则》是没有“以前年度损益调整”科目的,调账采用未来适用法,直接计入当期损益就行。
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