问题已解决
这个分录对不?如果不对,可不可以举个例子?谢谢
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速问速答同学 您好!
这个分录明显是不对的
正确的进项税额转出应该是:
借:XX费用(根据实际使用部门确定)
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
01/16 19:22
84784948
01/16 19:30
这样做吗?
小张老师-答疑
01/16 19:34
同学 你的理解没问题,是这样做的
84784948
01/16 19:38
那还有2个问题:
1.库存商品1万怎么处理?就这么在账上挂着吗?
2.第一次计入的进项税额1300也这么挂着吗?
84784948
01/16 19:41
进项税额转出不是应该这样做吗?!
小张老师-答疑
01/16 19:42
1、库存商品肯定要处理的,具体看,比如说你用作员工福利,那就要视同销售,确认对应的收入和成本
2、第一计入的进项税额按理说在当期就转到了未交增值税里面抵扣了,当期作进项税额转出,补缴这一部分税款
84784948
01/16 19:58
进项税额转出,对吗?
小张老师-答疑
01/16 20:10
还是不对呢,进项税转出最后要转到未交增值税
借:应交税费-应交增值税-进项税转出
贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
84784948
01/16 20:14
这样对不?老师
小张老师-答疑
01/16 20:15
这样子是对的,然后再根据情况处理库存商品就行了
84784948
01/16 20:21
老师,看下,这样做对吗?
小张老师-答疑
01/16 20:23
这样处理事正确的