问题已解决

老师,我发现我们从去年报增值税,把应该报在免抵退上的金额填在了免税上面,现在应该怎么改正

84785017| 提问时间:01/17 10:49
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,可以更正申报的
01/17 10:49
84785017
01/17 10:50
怎么更正申报?,是下个月把免税的金额红字,然后都填到免抵退上?
文文老师
01/17 10:51
找到去年的增值税申报表,看旁边是否有更正申报选项,若有,可直接电子税务局申报,若没有,要大厅更正申报
84785017
01/17 10:52
不能,上面写着出口企业不能更正,然后税务局说大厅也不能
文文老师
01/17 10:56
如果大厅都解决不了,那就真的很难解决了。找过税管员吗
84785017
01/17 10:58
还没找过,这个问题大吗,一年多了,现在才发现
84785017
01/17 11:01
错了八个月的增值税申报
文文老师
01/17 11:01
问题不大,又不是故意造成的
84785017
01/17 11:14
好的,老师,那不是涉及到出口退税吗,那报在免税上会不会涉及多退
文文老师
01/17 11:23
会涉及到多退。所以才需要更正申报,补税
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