问题已解决
23年有一个往来账 ,科目余额表总额对,应付账款贷方多记了2000,管理费用也多记了2000,这该怎么调账呢?小企业会计准则。
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速问速答同学您好, 借:应付账款等贷: 利润分配-未分配利润
01/17 17:47
易 老师
01/17 17:48
借:,应付账款贷:库存商品等科目
易 老师
01/17 18:00
学员您好,是的,对的
易 老师
01/17 18:03
同学您好,借:应付账款等2000贷: 利润分配-未分配利润2000
84784994
01/17 17:49
管理费用这一笔就不用再找平了对吧?
84784994
01/17 17:52
应付账款钱都付了,他多记了一笔2000显示未付款,但是管理费用显示也多记了2000
84784994
01/17 17:53
这笔往来款采购的是服务
84784994
01/17 17:58
还是直接借:管理费用:-2000 应付账款 -2000 然后 借:本年利润-2000 贷:利润分配-未分配利润 -2000
84784994
01/17 17:59
还是然后借:利润分配-未分配利润2000 贷 管理费用 2000?
84784994
01/17 18:02
哪个对呀?