问题已解决
换了新账套,把之前的余额表数据填上了,在看资产负债表对不上,数据没问题,少了其他流动资产的余额,该怎么填呢
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速问速答同学您好,看一下应交税费,是不是有留抵税额要重分类。
01/17 18:23
84784999
01/17 18:27
什么叫留抵税额重分类
84784999
01/17 18:29
就是之前的余额表中,应交税费期末余额在借方,新账套期初余额在贷方,贷方填的借方的负数
易 老师
01/17 18:30
同学您好,学员您好,是的,对的余额在借方就是其他流动资产
84784999
01/17 18:34
现在应交税费的余额在贷方,我也要填正数是吗
84784999
01/17 18:34
现在是负数
易 老师
01/17 18:41
同学您好,这个看不清楚
易 老师
01/17 18:41
发个你认为有问的数据上来就行
84784999
01/17 18:49
我按照余额表填的
84784999
01/17 18:50
有没有问题
易 老师
01/17 18:52
不能按余额的如,应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;
“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;
“其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;
“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
84784999
01/17 18:54
老师,我这个填的对不对
84784999
01/17 18:57
现在资产负债表就差在其他流动资产和应交税费上
易 老师
01/17 19:00
看不清,其他流动资产填的什么数据
84784999
01/17 19:03
报表上其他流动资产的数据就是应交增值税
84784999
01/17 19:03
但是现在账套上的报表数据对不上
易 老师
01/17 19:09
看不出对应关系,由哪些数据得来的??