问题已解决

老师,咨询一下,增值税减免税申报表明细,这张表应该怎么填?

84785019| 提问时间:01/18 16:39
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,你们那边有上浮没
01/18 16:44
84785019
01/18 16:45
上浮是什么?没有明白
84785019
01/18 16:45
23年能抵扣6000元
高辉老师
01/18 16:47
一般政策上会写,6000元/年,根据地方政策可最高上浮30%,就是7800元/年
84785019
01/18 16:48
一年两万块钱,我们这个单位能抵扣6000块钱,现在这张报表应该是填的不正确吧,你帮我看看那应该怎么填?
高辉老师
01/18 16:50
你好,根据你表上的数据,第4列需要填写6000元,期末余额为0
84785019
01/18 16:54
第一行,第四列,本期实际抵减税额又不对了
高辉老师
01/18 16:56
你好,你这个表是现在申报去年的报表么?
84785019
01/18 16:57
现在更正报表
高辉老师
01/18 16:59
你这个月有增值税,附加,等这些税超过6000了么。如果超过了,这个地方写6000没问题的。如果没超过,按照需要抵减的税务写。
84785019
01/18 17:03
这个月增值税超过6000了,现在就是,填写增值税免税申报表,感觉填的不对,主表上面数字带不过去
高辉老师
01/18 17:06
你好,超过的话,刚才说的数据填写是对的。
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