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老师,请问一下,我们固定资产一次性折旧了的,去年前任会计在调增的时候多调增了80万(也就当时没有加速折旧的固定资产他也调增了)现在该怎么办呢?

84785006| 提问时间:01/18 18:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,一次性折旧了,是账上一次做了成本费用吗?
01/18 18:30
84785006
01/18 18:35
当时是一次性入的费用,所以19年,20年21年,的时候是税会无差异的,但是在22年账上又恢复了年限平均法折旧,所以22年要做纳税调增,但是她在调增的时候就把当时没有参与加速折旧的调增了80万
郭老师
01/18 18:36
你们以后按月计提折,就可以税前扣除。
84785006
01/18 18:37
对,没有参与加速折旧的,是按月计提税前扣除了,但是这多调增的80万啷个整啊?
郭老师
01/18 18:37
你账上红冲费用呀,以前年度损益调整。
84785006
01/18 18:42
账上是没得问题的,就是汇算清缴的时候不是加速折旧的,也就是正常应该税前折旧的他给调增了80万,
郭老师
01/18 18:43
对呀,是呀,你不是已经调整了吗?
郭老师
01/18 18:44
调增了,然后剩余每年2月折旧,折旧抵扣
郭老师
01/18 18:44
折旧完毕,你也抵扣完毕了,怎么会多调增 哪里多?
84785006
01/18 21:12
你的意思是后面的年份这部分折旧就不调增了嘛?直至抵足80万,但是这80万的折旧本来就不是当时加速折旧的固定资产,他本来就能在税前扣除的
郭老师
01/18 21:16
预缴抵扣了80 后来调增80 按月抵扣了, 实际也是按月抵扣不是吗 抵扣80 调增80 平了 然后按月抵扣
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