问题已解决

老师,计提和发放股利的分录帮写下

84784974| 提问时间:01/19 08:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
1.计提时: 借:利润分配——未分配利润  贷:应付股利  2、发放时: 借:应付股利 贷:银行存款
01/19 08:58
84784974
01/19 08:59
老师,那年末利润分配应付股利里借方有余额对吗?
家权老师
01/19 09:00
不体现末利润分配-应付股利这个科目
84784974
01/19 09:00
老师写错了,是未润分配应付利润借方有余额
84784974
01/19 09:01
老师,那这个科目是干啥用的,账里有这个科目余额,我需要怎么更新呢?
家权老师
01/19 09:01
直接就做利润分配——未分配利润,不涉及末利润分配-应付股利这个科目
84784974
01/19 09:09
好的,谢谢老师
家权老师
01/19 09:12
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~