问题已解决
老师,计提和发放股利的分录帮写下
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答1.计提时:
借:利润分配——未分配利润
贷:应付股利
2、发放时:
借:应付股利
贷:银行存款
01/19 08:58
84784974
01/19 08:59
老师,那年末利润分配应付股利里借方有余额对吗?
家权老师
01/19 09:00
不体现末利润分配-应付股利这个科目
84784974
01/19 09:00
老师写错了,是未润分配应付利润借方有余额
84784974
01/19 09:01
老师,那这个科目是干啥用的,账里有这个科目余额,我需要怎么更新呢?
家权老师
01/19 09:01
直接就做利润分配——未分配利润,不涉及末利润分配-应付股利这个科目
84784974
01/19 09:09
好的,谢谢老师
家权老师
01/19 09:12
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。