问题已解决

去年暂估入库,暂估成本了。那今年发票回来,冲红后成本要怎么结转?去年已经结转过成本了,今年来的发票成本要怎么做分录?

84784981| 提问时间:2018 03/23 10:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你把发票贴进去就行了,差额在汇算清缴的时候调整成本
2018 03/23 10:10
84784981
2018 03/23 10:28
把发票都贴到去年的暂估凭证分录后面?那今年冲红的分录后面不用附上发票了吗?
宋生老师
2018 03/23 10:30
你好!你如果按我说的这样,就不用做红冲的分录了,只在汇算清缴的时候调整。 如果你要红冲,就做红冲的分录,然后做正确的金额的分录把发票贴在正确的金额的分录上面
84784981
2018 03/23 10:59
我想做冲红处理,那去年结转的暂估成本,现在发票到了也要冲红暂估成本吗?不冲红,那今年的 成本要怎么结转,还是说去年结转了的今年不用冲红,不用结转到今年的成本?
宋生老师
2018 03/23 11:14
你好!发票到了要冲暂估。要红冲。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~