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签订合同时,预收部分款项,做账时需要结转收入吗?怎么做分录

84784956| 提问时间:01/19 13:54
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
不需要结转收入,借银行存款贷预收账款。
01/19 13:57
84784956
01/19 14:06
我还需要提现这个合同还有多少应收款,是不是还要借应收账款呢?贷什么科目呢?
玲老师
01/19 14:08
你好,同一个客户的就用一个往来科目就可以了,你等确认收入的时候就冲减这个预收账款是这样。
玲老师
01/19 14:09
然后还差多少钱可以自己单独登记一个表?
84784956
01/19 14:11
比如说:签订合同时收到预收款项时(要提现出该合同的应收账款)、商品出库时、货款收齐时分别应该怎么做分录
玲老师
01/19 14:12
你想用多个往来科目是这样吗 
84784956
01/19 14:15
主要是便于查账就行,应该怎么做分录呢
玲老师
01/19 14:17
预收账款时借银行存款贷预收账款。 对外发出商品借预收账款贷主营业务收入,应交税费。 后面收尾款,借银行存款贷预收账款。 预收账款借方余额代表是预收的贷方余额代表是应收的。
玲老师
01/19 14:17
我最后一句话我打错了贷方余额代表预收的借方余额代表应收的。
84784956
01/19 15:15
结转成本时应该怎么做呢?是货款收完后结转成本吗
玲老师
01/19 15:18
确认收入的同时,结转成本,借主营业务成本贷库存商品。
84784956
01/19 16:17
老师,你看下我可不可以这样做,预售款时,借银行存款,应收账款(单位)贷主营业务收入;发出商品时,借主营业务成本,贷库存商品,货款收齐时,借银行存款,贷应收账款(单位)这样行不行
玲老师
01/19 16:57
预收款的分录不对。预收款证明是不符合收入提前收款才是预收款,我给你写的是对的,建议你按我的处理。
玲老师
01/19 16:58
你要是记收入了,那不叫预收 收入,没有发生之前提前收款才叫预收。
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