问题已解决

老师,请问上月已做了无票收入,这个月又补开发票了,账务要怎样处理呢

84784949| 提问时间:01/20 09:18
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 贷:主营业务收入 -开票
01/20 09:20
84784949
01/20 09:25
老师,那增值税不用做分录吗
家权老师
01/20 09:25
增值税已经交了,不用体现
84784949
01/20 09:27
我上个月做无票收入,已交了税,那这个月补开票不是又要交吗
家权老师
01/20 09:28
补开发票不交税的,扣除补开发票的销售额申报
84784949
01/20 09:32
就是分录不用做增值税,只要在报表申报时,在无票收入项填相应的负数吗
家权老师
01/20 09:36
是的,就是那样操作就平了
84784949
01/20 09:36
好的,谢谢老师
家权老师
01/20 09:38
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
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