问题已解决

2023年1月收到对方公司开具的发票20万,已入账,2023年12月接到税务局电话说对方公司未交税,我们收到的这张发票不能入成本。我们需要怎么处理呢

84785008| 提问时间:2024 01/20 10:14
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你们是据实支付了可以做成本的,只是不能税前扣除。汇算时纳税调增就行
2024 01/20 10:15
84785008
2024 01/20 10:17
能否要求对方公司在汇算之前重新开,或者要求对方提供之前开那张发票的完税证明呢
家权老师
2024 01/20 10:20
可以要求对方红冲后重开
84785008
2024 01/20 10:22
如何确定他重新开了后,有没有去完税呢
家权老师
2024 01/20 10:25
那个是没法查的,只有叫对方提供当月申报税的申报表
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