问题已解决
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
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速问速答你好,全额申报增值的哈
01/20 12:05
王璐璐老师
01/20 12:06
如果园区政府需要发票,你可以开发票的哈
王璐璐老师
01/20 12:06
这部分其实算你们的成本,给客户那部分,但实务中也有做代收代付的
王璐璐老师
01/20 12:10
加油,等你的好评哦
84784966
01/20 12:27
因为大部分是为企业获得的返还,我们只留下一部分做为中间服务费,做代收代付税务会认可吗?
王璐璐老师
01/20 12:37
开发票的时候是全额开发票的吗,如果是全额开发票,税务局不会认的
84784966
01/20 12:38
我们不给园区当地开发票,他们也没要求我们开发票
王璐璐老师
01/20 12:40
企业会把返的部分开发票给你们吗,正常情况你们是不可以做差额征税的
84784966
01/20 12:40
企业他们也不给我们开发票
84784966
01/20 12:41
为什么我们不可以做差额征税呢?
王璐璐老师
01/20 12:42
你看下差额征税的业务范围,你们不属于的呀
84784966
01/20 12:49
如果我们全额确认收入,就需要客户给我们开票才能抵扣成本了,不然增值税和所得税太高了
王璐璐老师
01/20 12:51
你们平时怎么交税的,一般企业拿了钱就是要给你们开发票的呀