问题已解决
老师,之前有一个客户挂这的应收23万,收到的钱25万,我把多收到2万做为预收,现在发现之前挂着的23万单价错了其实只有22万,那我的分录怎么做
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速问速答你好,需要调整1万元的应收,借应收账款-1万 贷:主营业务收入 应交税费-增值税
预收再调增1万
01/22 10:59
84784959
01/22 14:10
预收怎么调预收增加在贷方那借方是什么呢
高辉老师
01/22 14:11
借:应收账款-1万
预收账款1万
84784959
01/22 16:24
借贷金额一样吗,不是不平吗
高辉老师
01/22 16:26
借方一个正数,一个负数
84784959
01/22 16:58
预收是负债增加不是贷方吗,我应该是要把1万从应收增加到预收吧
高辉老师
01/22 17:13
真不好意思,大意大意,确实做反了。
贷:应收账款 -1(和借方的应收账款-1万平账,期末应收账款无余额)
预收账款 1
84784959
01/22 21:46
借应收账款-1 贷 主营业务收入-1借应收账款1贷预收账款1 那就是应收账款不变动应收账款还是23万?
高辉老师
01/22 21:53
初始确认收入 借:应收账款23万 主营业务收入23万
收到25万货款 借:银行存款25万 贷:应收账款23万 预收账款2万
更正差错 借:应收账款-1万 贷:主营业务收入-1万
调整应收账款 贷:应收账款-1万 预收账款1万
以上未考虑增值税
高辉老师
01/22 21:53
期末,应收账款余额为0,预收账款为3万