问题已解决

老师,这是网络安全设备维保服务费,应该怎么做账

84784976| 提问时间:01/22 11:06
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
咱们是属于付款那一方,对吧?
01/22 11:08
84784976
01/22 11:10
对的老师
玲老师
01/22 11:14
借管理费用,办公费进项税额,贷银行存款。 因为是专用发票,咱如果是一般纳税人就可以抵扣。
84784976
01/22 11:15
老师,这个不用计入预付是吧,什么情况才计入
玲老师
01/22 11:15
就是业务没有发生提前付款计入预付账款。
84784976
01/22 11:16
好的,老师这个不用计入长期待摊吧
玲老师
01/22 11:19
不用摊销这个金额也不大。
84784976
01/22 11:19
好的,谢谢老师
玲老师
01/22 11:19
不客气问题解不客气问题解决,请好评。
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