问题已解决
国有建设单位账务处理需要月末结转和年末结转吗
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您好,要的,也要结转的
2024 01/23 20:40
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2024 01/23 20:41
收支结转到什么科目呢
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/23 20:42
也是计入利润分配里面,国有全资公司上年度国有资本收益上缴的会计分录 1、利润分配时 借:利润分配 贷:应付利润 2、支付利润时 借:应付利润 贷:银行存款
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2024 01/23 20:43
国有建设单位会计制度没有这个科目啊
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2024 01/23 20:44
是行政单位的基建账
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2024 01/23 20:48
你们用的不是政府准则吗
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2024 01/23 20:48
单位账套是
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2024 01/23 20:49
单位账套是
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/23 20:49
那就有这个科目呀
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2024 01/23 20:49
单位账套是的
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2024 01/23 20:50
但是建设项目的基建账是使用国有建设单位会计制度
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2024 01/23 20:52
(一)期末账务处理:
1.经营收入结转 借:经营收入
贷:结营结余
2.经营支出结转
借:经营结余
贷:经营支出
(二)年末账务处理:
1.贷方余额结转
借:经营结余
贷:非财政补助结余分配
2.借方余额,为经营亏损,不予结转。
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2024 01/23 20:55
收入使用的是基建拨款-明细科目,支出用的是建筑安装工程投资-明细科目
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2024 01/23 20:56
这个准则没有用过,前面写的那个我接触过
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刘艳红老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/23 20:57
你问下其他老师看看,把这个准则打上,有会的老师就会帮您