问题已解决
请问老师,业务招待费调增的企业所得税应该在年末计提还是在汇算清缴时计提?
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速问速答是在汇算清缴时处理
01/24 10:52
84785046
01/24 11:19
老师,那就是年末先不用计提,在汇算清缴时将调增的企业所得税计提就行,对吧?
文文老师
01/24 11:22
是的,你的理解是对的。
84785046
01/24 11:24
好的,谢谢老师!
文文老师
01/24 11:27
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!