问题已解决

你好,老师。年底结转完税款后。科目余额表还有这些尾数,我该做怎么样的分录处理掉呢?

84784947| 提问时间:01/24 10:53
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,就0.32元,我们调在哪个科目都不影响 ,这是应付款不用支付了,本来是营业外收入的,但做在这个科目不太好,还要交增值税 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 0.32 借:管理费用-办公费 -0.32
01/24 10:56
廖君老师
01/24 17:29
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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