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老师我想问一下、这个纳税调整这块业务招待费后面税收金额和调增金额怎么计算呢
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速问速答你好 业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者为扣除限额的
01/24 11:07
84785042
01/24 11:09
税收金额和调增金额分别计算的公式是什么呢
王璐璐老师
01/24 11:11
业务招待费以营业收入的千分之五与业务招待费*60%两者较低者这个就是税收金额的哈 跟实际发生额的差额就是调增的金额的
王璐璐老师
01/24 11:26
加油哦 等你的好评哦
84785042
01/24 14:16
老师纳税调整的时候,资产折旧摊销需要调整么
王璐璐老师
01/24 14:17
这个也是看实际情况来的呀 一般是不调整的
84785042
01/24 14:17
好的,老师
84785042
01/24 14:18
一般只有调增(业务招待费,广告费宣传费)这些吧
王璐璐老师
01/24 14:18
是的额 一般就是这个 加油的 等你的好评哦
84785042
01/24 14:21
老师那税收折旧额这块不用填么、这块公式怎么计算呢
王璐璐老师
01/24 14:22
税收折旧没有固定公式的 就是税法上跟会计上的差异 就是要调整的 一般企业都没有的
84785042
01/24 14:23
那这块数据就不用填写吧
王璐璐老师
01/24 14:27
是的 不需要写的哈
84785042
01/24 14:31
老师如果要填写的话,这块数据怎么计算的呢
84785042
01/24 14:37
老师这个职工薪酬的数据是填写管理费用下面的数据还是应付职工薪酬的数据
王璐璐老师
01/24 14:44
没有计算公式的 就是很多人拍脑袋出来的数据的
84785042
01/24 14:45
老师这个职工薪酬的数据是填写管理费用下面的数据还是应付职工薪酬的数据
王璐璐老师
01/24 14:47
一般是应付职工薪酬的
84785042
01/24 14:48
一般应付职工薪酬和管理费用下面的工资数据是一样的吧
王璐璐老师
01/24 14:48
是的 一般是不一样的额哈
84785042
01/24 14:51
老师如果我折旧税收金额不填的话,那么我调增这块金额就是我本年新增的金额了
王璐璐老师
01/24 14:56
嗯 是的 这个就是调增的金额了
王璐璐老师
01/24 16:15
加油 等你的好评哦