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往年已全额计提坏账准备的应收账款,本期确认收不回来,核销时应该怎么做分录

84784983| 提问时间:01/25 08:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借坏账准备,贷应收账款
01/25 08:43
84784983
01/25 09:11
这一部分是否会影响期末坏账准备与信用减值损失的勾稽关系呢
郭老师
01/25 09:12
你好 这个不会影响的。
84784983
01/25 09:13
现在坏账期末余额-期初余额与信用减值损失正好差核销的那个金额是为什么呢
郭老师
01/25 09:14
那你不能这么算呀,你这样的话,计提了坏账100,然后核销了20,剩下是80啊,然后你的信用减值损失是100,你的坏账余额是80啊,所以它会有差额呀。
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