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老师请问23年6月供应商开的发票24年1月份对方要求红冲发票,怎么处理

84784968| 提问时间:01/25 11:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,当时六月份怎么做的,做了成本吗?
01/25 12:00
84784968
01/25 12:05
老师计入成本了,下月申报怎么填写数据,申报没有留底税额,每月认证税额用多少就认多少
郭老师
01/25 12:09
借应付账款, 贷利润分配,未分配利润、 应交税费应交增值税进项转出, 他还给你重新开吗?
84784968
01/25 12:13
老师供应商不开发票
郭老师
01/25 12:16
需要汇算清缴调增的
84784968
01/25 12:22
老师材料在库存里没用
郭老师
01/25 12:23
那你怎么还做了成本?
84784968
01/25 12:28
老师不好意思说错了,库存材料减少进项税额转出,汇算还需要调增吗?下月申报怎么处理啊谢谢
郭老师
01/25 12:31
附表2 20行填写 需要转出。
84784968
01/25 12:40
老师我们是采购方需要出具红字信息表给对方才可以红冲是吗?只做进项税额转出不需要调增对吗
郭老师
01/25 12:43
是的 调增 所得税调汇算清缴调增
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