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老师好!工业企业计提成本制造费用发票未回,这个会计分录怎么处理?

84785042| 提问时间:01/25 15:13
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好你没有拿到发票,可以先入账。 至于具体的凭证,这个要看具体的情况,比如借制造费用-辅助材料 贷应付账款等
01/25 15:14
84785042
01/25 15:18
回票时再做借应付账款,贷制造费用?
宋生老师
01/25 15:19
你好,你如果金额没问题的话,直接贴进去就好了。
84785042
01/25 15:21
意思是回票时,金额对应不需要再做分录,直接附发票入。如果这样制造费用期末结转就不平了
宋生老师
01/25 15:23
你好,为什么会不平呢?你正常结转就可以了。 借生产成本,贷制造费用。
84785042
01/25 15:23
哦,你这样是期末余额平的
宋生老师
01/25 15:24
你好,本身你进入制造费用就应该要有一个这样的科目来结算的。
84785042
01/25 15:25
一般纳税人的制造费用是开具了专用发票,那么这个有时间段差距
84785042
01/25 15:26
提前入账了,这个进项税额附件如何附单
宋生老师
01/25 15:26
你好,你如果是专票要抵扣的话,就红字冲减之前的,然后按照发票重新做一下。
84785042
01/25 15:27
提前入账了,到发票取回时会认证,这个进项税额附件如何附单
84785042
01/25 15:27
明白,谢谢老师
宋生老师
01/25 15:28
你好!不用客气的了。
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