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老师,以前年度其他应收款计提的坏账准备今年收回了,坏账准备应该怎么处理?

84785037| 提问时间:01/26 09:22
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好! 把原来的账冲销,会计分录如下: 借:其他应收款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:其他应收账款
01/26 09:24
84785037
01/26 09:28
老师,以前计提的时候是借:信用减值损失 贷:坏账准备 现在不是做相反分录吗?
apple老师
01/26 09:47
同学你好,让你久等了,公司临时会议,刚出来 不需要做相反分录了, 在月底时,你还要再次按照一定的比例进行新的坏账损失的计提,到时候,补提还是减少,会在月底时,一次性计入的,
84785037
01/26 10:02
老师,那要是月底没有其他的坏账损失,是不是做我做的那个分录呢?
apple老师
01/26 10:07
同学你好! 到月底时,你继续对公司的其他应收款,进行评估,【重点在于评估】, 需要补提:那就是你说的会计分录 借:信用减值损失 贷:坏账准备 需要扣减:你的会计分录的 反向分录 借:坏账准备 贷:信用减值损失
84785037
01/26 10:08
好,谢谢老师
apple老师
01/26 10:09
同学你好,不用客气,老师应该的,工作辛苦了
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