问题已解决
建筑公司2023年时做了几个项目,其中有3个项目已完工,当该项目成本未开票,令2个项目刚开工,开出了成本发票,但是会计确定了这几个项目的收入,成本就全部一起合并结转成本了,现在2024年那3个完工项目的成本发票才开来,我要怎么入账的,我想在收入是做好项目分开结转收入,成本也是分项目入账,我现在这些已经完工的项目成本该怎么做分录,怎么结转
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速问速答你好 这个一般是按照完工百分比来结转成本的 需要其他部门给到财务数据 已经完工百分之几十了 再去结转成本的 分项目来的
01/26 16:04
王璐璐老师
01/26 16:15
加油 等你的好评哦
84785038
01/26 17:21
主要是前边那个会计已经把成本混淆了,完工的项目24年开票,已经结转了别的项目的成本了,我现在不想改2023年的数据了,只想从2024年好好分清楚入账,该怎么弄呢老师
王璐璐老师
01/26 17:24
如果你们按照开发票的来结转成本的话 有些建筑行业确实也是这样的哈 涉及到利润的话就会要暂估什么的 你如果想重新改变一下 就从新项目开始用完工百分比确认是最好的 因为你现在也不想改账了
王璐璐老师
01/26 17:32
加油 等你的好评哦