问题已解决

十二月份已经在系统看到对方开了一张发票给我们,但还没收到纸质发票,在次年四月份才收到这张纸质发票,请问应该对这张发票编写凭证进四月份的账还是十二月份的账?

84784980| 提问时间:01/27 18:40
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好,哪个月收到的,账务处理就在那个月。所以。是 4 月
01/27 18:41
84784980
01/27 18:43
如果这不是纸质发票,而是对方开的全电发票,我们可以自行在电子税务局打印出来的,那应该进几月份的账?
apple老师
01/27 18:49
同学你好,虽然你能看到,但是,也不能自行打印出来做账。一定要和对方把帐确认好了,才可以入账, 至少有对方同意你们自行打印的 书面资料 或者电子邮件 等等才行。
84784980
01/27 18:54
1月份收到一张发票,是一月份开的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?
apple老师
01/27 19:05
同学你好, 如果这个费用对 12 月影响不大, 一般情况下做在 1 月
84784980
01/27 19:57
有个问题想请教一下,我看到很多公司开通员工的私户,首先转一笔钱给员工私户,过一段时间员工私户又把这笔钱转回给公司,经常地这样转来转去,老会计说是为了走账,请问走账是什么意思?这样走账有什么目的和作用?老师可以详细解释一下吗,谢谢
apple老师
01/27 20:09
同学你好 走账就是,在帐上先做支出,然后,再做收入。 目的,是为了少交税, 先给员工报销钱,帐上就会有费用产生, 费用可以给公司抵扣所得税。 选择一个税金不多的份,找个合适的理由。再让员工把钱退回来。
84784980
01/27 20:11
比如什么合适理由可让员工把钱退回来,老师可以举几个例子吗?另外应该怎样做分录?
apple老师
01/27 20:12
这样做,其实是不合法的, 希望学员知道有这么回事就行。 不要去学这种做法,坚持财务人员的底线。 这种做法是会给自己带来风险的 更具体的操作,老师不能在平台随便说。就提醒你这么多。 请包含。 谢谢
84784980
01/27 21:21
说回刚才12月和1月的问题,如果这个费用对12月影响大的话,是否就应该做在12月?12月应该怎样做账?
apple老师
01/27 21:27
同学你好,确定是费用的话,权责发生制 借:管理费用 贷:应付暂估
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