问题已解决
1月份收到一张发票,是一月份开具的,但属于12月份发生的费用,请问对这张发票应该编写凭证进一月份的账,还是进十二月份的账?那笔费用用银行存款支出的凭证已经在12月份做了,借其他应付款,贷银行存款,现在收到发票后要做借管理费用,贷其他应付款的凭证,那现在收到一月份开具的这张发票后要做的借管理费用,贷其他应付款的凭证要做在一月份的账还是十二月份的账?
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你好
发票在1月份
12月份暂估,
一月份借利润分配未分配利润
贷其他应付款
汇算清缴调减
2024 01/27 19:43
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2024 01/27 19:47
老师我看不懂你的分录,是不是写错了,这是管理费用怎么会跟利润分配有关?如果在做12月份的账时已经收到这张1月份开具的发票呢,应该怎样做账做分录?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/27 21:57
跨年了属于去年的管理费用,用利润分配未分配利润来做