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老师,暂估入库已付款怎么做账务处理?

84785045| 提问时间:01/27 22:28
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:原材料 贷:银行存款 来发票后把上面分录红冲,再按发票入账 借:原材料 进项税 贷:银行存款 2个分录银行存款一正一负,不影响
01/27 22:29
84785045
01/27 22:34
那暂估的原材料就是价税合计了?
廖君老师
01/27 22:44
您好,不是不是,我粗心了,重新写,暂估不估进项税,用往来科目预付账款替代 借:原材料 预付账款   贷:银行存款 来发票后把上面分录红冲,再按发票入账 借:原材料 进项税 贷:银行存款
84785045
01/27 23:05
我整理一下哈,老师您看对不对? 借:库存商品-暂估(不含进项) 贷:应付账款-暂估 借:预付账款-(公司) 贷:银行存款 来票了:冲暂估再入库 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:预付账款-(公司)
廖君老师
01/27 23:08
您好,您的分录好清晰,比我写的那个好
84785045
01/27 23:12
谢谢老师
廖君老师
01/27 23:13
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
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