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老师好,带别人结算的工程款,扣的管理费怎么做账
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速问速答你好 如果管理费开发票的话,一方入管理收入,另一方入管理费用。如果不开发票的话,直接冲减相关的成本和收入就行。
01/27 22:30
84784972
01/27 22:34
假如对方开50万的工程款,我们扣过管理费给他付47万,怎么做账
贺贺老师
01/27 22:35
你这边**资质的吗?
84784972
01/27 22:36
他们和甲方没有合同,我们有,我们带他们结算,
贺贺老师
01/27 22:39
你们应该要做收入哈
贺贺老师
01/27 22:43
借:应收 账款
主营业务收入
贷:应付账款
或者
借:应收账款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:应付账款
84784972
01/27 22:44
我们做收入50万,他们开票50万,我们应付47万,剩下那3万怎么做账
贺贺老师
01/27 22:48
他们只应开票47万哈
84784972
01/27 22:48
他们已经开了票了
贺贺老师
01/27 22:49
借:应收账款 50
贷:主营业务收入50
借:主营业务成本47
贷:应付账款 47
贺贺老师
01/27 22:50
可以红冲发票重开
贺贺老师
01/27 22:50
或者留着下次结算 看你怎么选择
84784972
01/27 22:51
我能直接借应收,贷应付可以不
贺贺老师
01/27 22:53
可以啊 你要给他开票3万过去