问题已解决
老师,员工聚餐,在自己酒店吃的饭没有花钱,凭证只有一张流水小票,怎么做账,
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速问速答你好
这个仍然是正常的账务处理的,只是说,你年末汇算清缴的时候,要调增的
01/28 08:41
王超老师
01/28 08:56
你视同销售,那你还不如开发票出来,写个人的名字
王超老师
01/28 09:05
你们自己福利的话,直接是
借:管理费用---福利费
贷:应付职工薪酬
这样处理的
王超老师
01/28 09:41
这种直接是拿小票就可以入账的
王超老师
01/28 09:42
是啊,你用我给你的分录的
王超老师
01/28 09:47
不客气
记得五星好评哦
b( ̄▽ ̄)d
王超老师
01/28 10:15
可以给我看一下完整的截图吗
王超老师
01/28 10:43
你看一下图片,我都可以看到你桌子上的东西了
王超老师
01/28 10:45
你桌子上面的夹子都看到了
王超老师
01/28 10:55
这个 是可以的呢的
84785022
01/28 08:55
老师我现在做的是直接视同销售了
84785022
01/28 08:56
但是我觉得不应该是我们的收入,应该是福利,但是又不会做,因为没有花钱
84785022
01/28 09:03
我都不知道该咋做这个帐
福利费,但是手里只有一张流水小票
84785022
01/28 09:34
那我需要有什么凭证来入帐
84785022
01/28 09:35
我现在手里只有一张上面写的接待的流水小票,然后总经理写了一个年会吃饭
84785022
01/28 09:42
那我,直接借管理费用,贷职工福利费吗
84785022
01/28 09:47
好的,好的,谢谢老师
84785022
01/28 09:59
老师,你看我这样做对吗?
84785022
01/28 10:00
那我最后是不是会挂应付职工薪酬这个科目,怎么从这个科目里面转出来
84785022
01/28 10:43
老师,两张图片我都截图截的挺完整的呀,
84785022
01/28 10:44
哈哈,那我重新拍个
84785022
01/28 10:45
老师,这个可以吗
84785022
01/28 10:46
还有一张做凭证的小票