问题已解决
你好老师,我想问一下,产生滞纳金怎么入账。还有以前的增值税,附加税,现在交怎么做账。
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速问速答借营业外支出滞纳金贷银行还款,什么原因需要补交?
2024 01/29 15:52
84784980
2024 01/29 15:52
以前的费用增值税转出和进项税转出来的
郭老师
2024 01/29 15:54
借以前年度损益调整
贷应交税费、应交增值税进项转出,
借应交税费、应交增值税进项转出,
贷应交税费、未交增值税
借应交税费、未交增值税贷银行
借以前年度损益调整
贷应交税费附加税,
借应交税费附加税
贷银行存款
84784980
2024 01/29 16:11
印花税怎么做分录
84784980
2024 01/29 16:12
以前的印花税怎么做分录?现在的怎么做
郭老师
2024 01/29 16:15
借以前年度损益调整,贷银行
84784980
2024 01/29 16:17
印花税直接以前年度损益调整然后贷银行?
郭老师
2024 01/29 16:17
是的,对的,印花税可以不用计提。
84784980
2024 01/29 16:19
那老师二三年的从一月份到11月份未开发票,然后补交了增值税,附加税,和水利,产生了增值和城建税滞纳金怎么做分录?涉及以前年度损益调整么?
郭老师
2024 01/29 16:23
借预收账款,
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税销项
借应交税费应交增值税销项,
贷应交税费未交增值税,
其他的和上面一样。
84784980
2024 01/29 16:27
老师就是23年从一月份到11月份做了无票收入,然后补了增值税,附加税,水利和印花税,怎么做分录呢
郭老师
2024 01/29 16:29
你好,是不是跨年了?
借预收账款,
贷以前年度损益调整
应交税费、应交增值税销项
借应交税费应交增值税销项,
贷应交税费未交增值税
借应交税费、未交增值税贷银行
借以前年度损益调整
贷应交税费附加税,
借应交税费附加税
贷银行存款
借以前年度损益调整,贷银行存款
借以前年度损益调整
贷应交税费,水利建设,
借应交税费贷银行
具体的还有哪一个税款滞纳金的写了,借营业外支出滞纳金贷银行放款。
84784980
2024 01/29 16:31
这个无票收入是24年一月份交的,但是我把无票收入做到23年的12月份了,这算跨年么?也没有23年汇算清缴
郭老师
2024 01/29 16:36
所属期几月份申报的?是12月份吗?
郭老师
2024 01/29 16:36
看下你交税款的所属期。
84784980
2024 01/29 16:38
24年一月份报的23年一月份到11月份的无票收入
郭老师
2024 01/29 16:39
你好,我想问的是税款所属期,如果你税款所属期是一月份,按照我上面的来。
郭老师
2024 01/29 16:39
不管你是什么时间缴纳的。
84784980
2024 01/29 16:40
税款所属期是23年一月份到11月份。。刚才说错了。
郭老师
2024 01/29 16:46
你好,那就按照我上面写的来
84784980
2024 01/29 16:51
好的,谢谢老师。我无票收入写的应收账款,可以么
郭老师
2024 01/29 16:52
可以的,可以这么做的