问题已解决
老师好,本月没有业务,开了销项负数发票,行成应交税费-销项税额,负数4700,老师本月报增值税我们用缴税吗?如果不用的话,这4700在申报表上形成了退税,还是留抵税?
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速问速答这个形成了以后带递减的税,不用退税
01/29 15:55
84785014
01/29 15:57
谢谢老师
家权老师
01/29 15:59
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
老师好,本月没有业务,开了销项负数发票,行成应交税费-销项税额,负数4700,老师本月报增值税我们用缴税吗?如果不用的话,这4700在申报表上形成了退税,还是留抵税?
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