问题已解决

请耿老师回答问题!谢谢!

84785037| 提问时间:01/29 17:04
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小伟老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,初级会计师
您好,有什么能帮助您吗?可能耿老师不在线
01/29 17:17
84785037
01/29 19:13
她明天在吗?刚才的问题还没有完
小伟老师
01/29 20:39
有什么问题吗看我是否能解答
84785037
01/30 09:36
那麻烦老师给看看?依据这个情况,我现在怎么做合适?每月要转营业外吗?
84785037
01/30 09:37
这是昨天的全部对话
小伟老师
01/30 09:44
他应该回答完整了,转入其他收益科目
84785037
01/30 11:20
还有二百多万,一次转入吗?  我们是小企业会计准则,是不是转营业外收入?   当时收到这笔款正确的方法是直接走营业外收入吗?  以前会计的做法是不是延后交税?调节利润了???
小伟老师
01/30 11:25
看收到的时候是否在当年收益,如果不是,要进递延收益,按照递延受益期,分摊到营业外收入,不是一次性转入
84785037
01/30 11:34
这个怎么区分是否在当年收益呢?
小伟老师
01/30 11:35
看这个补助的用途是啥,是跟你们购买资产,还是补贴什么
84785037
01/30 13:00
老师,这个是协议内容,  你帮我分析下,这笔款该怎么做? 主要就是地上附着物赔付的这块,              现在我们每个季度还有十几万的补偿,这个是专用于职工缴纳社保和发生活费的,这个职工六金的就做了个往来,交社保和发放生活费, 帮我看看这块合适不?
84785037
01/30 13:00
这个是协议内容
小伟老师
01/30 13:04
挂往来是合适的,支付的时候冲往来,专款专用
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