问题已解决

老师问一下跨月冲红发票,税款已经交了,改怎么账务处理,还有这个都已经在2023年结账了,主营业务收入现在是负数应该怎么账务处理,

84785046| 提问时间:01/30 10:49
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,红字发票就按照负数直接做账就可以
01/30 10:50
84785046
01/30 11:02
我就这样做了,但是现在税都结转了,也交了,这个应该怎么处理?
84785046
01/30 11:02
?你给我回答的没和回答一样的,问题也没解决
东老师
01/30 11:02
这个正常做红字,然后这些收入冲减你当期的收入就可以,税额冲减当期的销项税额
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