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我是购买方,收到一张跨月红冲专票,我这个月申报增值税的时候应该怎么操作

84784978| 提问时间:01/30 14:49
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陈陈陈老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,需要将该发票税额做进项额转出处理
01/30 14:51
84784978
01/30 14:52
怎么转出,申报增值税的时候,直接在进项税额里面减掉这一部分金额吗
陈陈陈老师
01/30 14:54
在申报表表二中的红字专用发票那一栏填上红字税额就可以
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