问题已解决

老师你好,我想问一下,你看招待费调增怎么调?比如说嗯全年收入是100嗯1000吧,比如说全年收入是1000它的5‰,然后就是,业务招待费是100嗯,然后这个100的60%就是60,嗯,那我是调增这5块呢,我还是调增60,嗯,还是说调整哪个数?

84784984| 提问时间:01/30 17:33
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好 业务招待费只能调增,企业发生的业务招待费的百分之六十而且要不高于营业收入的千分之五的部分才能企业所得税之前扣除。根据销售收入总额乘以6%,账上业务招待费金额如果大,则按差额调减 你这个的话一般是调增40的哈 实际的招待费金额是60的哈
01/30 17:34
84784984
01/30 17:36
但是这个收入它是含税收入还是不含税收入啊?
王璐璐老师
01/30 17:37
你好,不含税收入的哈
王璐璐老师
01/30 19:27
加油,等你的好评哦
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~