问题已解决
如果进行发票已认证,后期对方又开了负数,我这边报增值税附表二的时候会在那一栏显示
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速问速答同学您好,如果对方开了负数发票,通常是因为原发票有误或者退货等情况。您在申报增值税附表二时,需要根据具体情况进行相应的调整。具体来说,您应该在相应栏次内填写正数和负数,以抵消对方的开票金额。
01/30 22:01
84785019
01/30 22:04
好想会自动显示出来的吧,会想进项税额转出这一栏显示的吧
易 老师
01/30 22:19
学员您好,是的,对的负数会自动显示出来的