问题已解决

老师请问下发给员工的福利(手机),但手机的钱我们要走对公账户付给商家,我应该怎样做会计分录?

84784996| 提问时间:01/31 09:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
张晓庆老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好! 1.计提 借:管理费用/销售费用/在建工程等 贷:应付职工薪酬-非货币性福利(或福利费) 2.实际购进并发放 借:应付职工薪酬-非货币性福利(或福利费) 贷:银行存款等 应交税费-应交个人所得税 说明:发放外购的实物给员工,不得抵扣进项税额,且需要并入当月的工资按照“工资薪金所得”扣缴个人所得税。
01/31 09:20
84784996
01/31 09:22
那我们付商家的钱又应该怎样做会计分录呢?
张晓庆老师
01/31 09:30
借:低值易耗品 贷:银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~