问题已解决
老师请问下发给员工的福利(手机),但手机的钱我们要走对公账户付给商家,我应该怎样做会计分录?
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速问速答同学,你好!
1.计提
借:管理费用/销售费用/在建工程等
贷:应付职工薪酬-非货币性福利(或福利费)
2.实际购进并发放
借:应付职工薪酬-非货币性福利(或福利费)
贷:银行存款等
应交税费-应交个人所得税
说明:发放外购的实物给员工,不得抵扣进项税额,且需要并入当月的工资按照“工资薪金所得”扣缴个人所得税。
01/31 09:20
84784996
01/31 09:22
那我们付商家的钱又应该怎样做会计分录呢?
张晓庆老师
01/31 09:30
借:低值易耗品
贷:银行存款