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收到跨年红字发票怎么做账务处理

84785039| 提问时间:01/31 09:32
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:原材料/利润分配-未分配利润等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
01/31 09:33
84785039
01/31 09:33
收到红冲去年已抵扣的红字专用发票是怎么做账务处理
84785039
01/31 09:35
要不要做以前年度调整损益?
家权老师
01/31 09:38
你是执行小企会计准则,直接调整利润分配
84785039
01/31 09:40
好的,谢谢
家权老师
01/31 09:44
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
84785039
01/31 09:45
好的,再次感谢
家权老师
01/31 09:46
谢谢,礼貌用于请勿回复
84785039
01/31 09:54
再次请问下,年度企业所得税汇算清缴时要不要做纳税调整?
家权老师
01/31 09:57
直接修改上年的报表,正常做年度汇算
84785039
01/31 09:58
谢谢老师!
家权老师
01/31 10:00
不客气,祝你工作顺利!
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