问题已解决
制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房,改造旧厂房,施工单位向建设单位申请了三笔工程款,第一笔2023年12月28日申请,2024年1月2日支付,2024年2月4日开票(第一笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第二笔,1月3日申请,2月4日支付,支付之后2月4日收到发票(第二笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第三笔,2023年12月30日申请,12月31日支付,2024年1月5日收到发票(第三笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)
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速问速答你好,第一笔
支付分录 借:预付账款 贷银行存款
收到发票
借:在建工程
应交税费-增值税进项
贷:预付账款
第二笔
借:在建工程
应交税费-增值税
贷:银行/或者从应付过下
01/31 15:15
高辉老师
01/31 15:17
第三笔
支付分录
借:预付账款
贷银行存款
收到发票
借:在建工程
应交税费-增值税进项
贷:预付账款
84784988
01/31 15:27
老师,款项申请时都不做账吗?只有实际支付时和收到发票才做账对不?如果先支付过几天收到发票就借预付贷银行,收到发票再冲借在建贷预付对吗?
84784988
01/31 15:29
第四笔,1月2日申请了200万,1月8日开了100万的发票并支付了200万怎么做账呢?
高辉老师
01/31 15:29
你好,申请的时候一般不确认的
实际支付和收到发票做账
是先做预付,在收到发票也就是认证发票的时候冲预付
理解都是一致的。
84784988
01/31 15:31
第四笔,1月2日申请了200万,1月8日开了100万的发票并支付了200万怎么做账呢?
高辉老师
01/31 15:34
1月8日分录
借:在建工程 917431.19
应交税费-增值税进项82568.81
预付账款 100万
贷:银行存款 200万