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制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房,改造旧厂房,施工单位向建设单位申请了三笔工程款,第一笔2023年12月28日申请,2024年1月2日支付,2024年2月4日开票(第一笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第二笔,1月3日申请,2月4日支付,支付之后2月4日收到发票(第二笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第三笔,2023年12月30日申请,12月31日支付,2024年1月5日收到发票(第三笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)

84784988| 提问时间:01/31 15:11
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,第一笔   支付分录  借:预付账款   贷银行存款 收到发票   借:在建工程    应交税费-增值税进项 贷:预付账款 第二笔 借:在建工程 应交税费-增值税 贷:银行/或者从应付过下
01/31 15:15
高辉老师
01/31 15:17
第三笔 支付分录 借:预付账款 贷银行存款 收到发票 借:在建工程 应交税费-增值税进项 贷:预付账款
84784988
01/31 15:27
老师,款项申请时都不做账吗?只有实际支付时和收到发票才做账对不?如果先支付过几天收到发票就借预付贷银行,收到发票再冲借在建贷预付对吗?
84784988
01/31 15:29
第四笔,1月2日申请了200万,1月8日开了100万的发票并支付了200万怎么做账呢?
高辉老师
01/31 15:29
你好,申请的时候一般不确认的 实际支付和收到发票做账 是先做预付,在收到发票也就是认证发票的时候冲预付 理解都是一致的。
84784988
01/31 15:31
第四笔,1月2日申请了200万,1月8日开了100万的发票并支付了200万怎么做账呢?
高辉老师
01/31 15:34
1月8日分录 借:在建工程 917431.19 应交税费-增值税进项82568.81 预付账款         100万 贷:银行存款  200万
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