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公司打算出售固定资产,当月资产还未处置,但已经收到打款,并给对方开票,如何写会计分录

84784999| 提问时间:02/01 08:29
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好,早上好! 1)出售资产当月,折旧依然计提 借:管理费用等 贷:累计折旧 2)出售资产当月,折旧计提之后的净额转入固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
02/01 08:31
apple老师
02/01 08:32
同学你好,假如其他还没有做,只是收到款钱,计入预收账款 3)收到对方款项 借:银行存款 贷:预收账款
apple老师
02/01 08:33
发票已开 4)借:预收账款 贷:应交税费-应交增值税(销项税)
84784999
02/01 08:47
发票已开4)贷方只有应交税费一个科目么?是不是没平?
84784999
02/01 09:02
贷方是不是要加一个固定资产清理的科目
apple老师
02/01 09:21
同学你好, 4)你只是开了发票,但是,实际固定资产并没有出去,因此,销售税金是要交的,其他先不用处理。次月交税了,就平掉了 另外 等你固定资产真得出货了,  开始  启用  固定资产清理  科目,  月末这个科目的差额,结平到相应的损益科目里就行,
84784999
02/01 09:56
好,谢谢老师
apple老师
02/01 10:00
不客气同学,老师应该, 今天 2月第1天,祝工作愉快
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